送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-20 08:17

你好,需要根据之前流水账情况把业务分录补上

冰凌 追问

2019-09-20 08:21

之前业务太多,根本没法一一补录,老师,想直接从当下建账,该从那些方面入手,是不是把往来,库存,银行,现金对上,如果有差额该用什么科目调整,本年开始营业,纯内账

邹老师 解答

2019-09-20 08:24

你好,那需要把所有科目的期初余额弄清楚是多少,符合资产=负债+所有者权益勾稽关系,然后建账,录入之后月份的分录

冰凌 追问

2019-09-20 08:27

我觉得资产,负债好确定,建账他们必然有差额,应该在所有者权益哪个科目调整

邹老师 解答

2019-09-20 08:28

你好,这个必须把差额计入哪个所有者权益科目,而是建账之前就需要确定好所有者权益的实收资本,资本公积,盈余公积,未分配利润各自是多少,而是通过资产减去负债来反推所有者权益合计是多少的

冰凌 追问

2019-09-20 08:32

年初有的业务,时间太长,老师你说的实收资本啥的,根本没人能给出数,就是一个老板的公司,一直没有账,现在想建账,资产,负债都能搞清楚,别的他啥也不知道

邹老师 解答

2019-09-20 08:33

你好,需要根据流水账确定所有者权益各项数据分别是 多少的

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