送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-20 09:09

你好,可以执行反过账操作的

- - 追问

2019-09-20 09:11

其他月份可以,但12月不可以

邹老师 解答

2019-09-20 09:13

你好,只要没有做年末结账到下一年,都是可以反结账的
不会因为年末12月份就不可以的

- - 追问

2019-09-20 09:15

具体怎么操作呢?

邹老师 解答

2019-09-20 09:21

你好,在12月份执行反过账操作就是了,比如金蝶软件是Ctrl+F11执行反过账操作

- - 追问

2019-09-20 09:22

在账务处理页面按ctrl+F11或ctrl+F12页面没提示

邹老师 解答

2019-09-20 09:25

你好,在这个界面执行Ctrl+F11反过账操作

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相关问题讨论
是的 需要过账
2016-11-14 10:32:55
尚未过账前就是尚未登记账簿的意思,不是结账前的意思,结账前可能已经过账了
2020-06-25 22:49:58
正常如果是税务申报了,就不要反过账修改凭证了,直接在当月凭证冲红更正处理。
2020-01-03 19:51:30
你自己点没点结账和过账应该知道的哦
2019-04-15 09:58:30
过账了,就可以生成当期报表。(属于预生成的报表)。结账后可以生产正式报表
2017-08-01 20:10:48
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