送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-20 10:07

你好  发的时候你做: 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬  消费借应付职工薪酬 贷库存商品  进项税转出等

645117851 追问

2019-09-20 10:19

不算主营业务收入吗?

meizi老师 解答

2019-09-20 10:29

你好  你是说视同销售 这个消费的产品是你们自产的还是外购的产品??

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相关问题讨论
你好 发的时候你做: 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 消费借应付职工薪酬 贷库存商品 进项税转出等
2019-09-20 10:07:17
你好,是用于职工福利还是用于招待呢。
2019-09-14 10:49:45
借;销售费用 贷;预收账款
2017-03-16 15:03:47
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:预付账款
2019-09-20 10:21:11
赠送的2000做销售费用,借银存10000 销售费用2000贷预收
2018-11-16 12:39:23
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