- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-09-20 16:46
你好,送客户的计入管理费用—招待费,送员工计入管理费用—福利费。
相关问题讨论
入账时候: 借:固定资产 (设备款的现值,按贷款利率折现)
未确认融资费用 (倒挤)
贷:长期应付款 (扣除首付,后期应付的款项)
银行存款 (首付)
以后期间:
借:财务费用
贷:为确认融资费用
借:银行存款
贷:长期应付款
2019-06-18 19:02:02
借:长期待摊费用
贷:银行存款等
按月进行分摊
2018-07-31 14:43:49
你好,送客户的计入管理费用—招待费,送员工计入管理费用—福利费。
2019-09-20 16:46:18
借管理费用 -办公费 贷现金
2019-01-03 13:28:05
您好,借银行存款贷主营业务收入应交税费,应交增值税
2020-07-10 19:01:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
景欣 追问
2019-09-20 16:46
月月老师 解答
2019-09-20 16:47