送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-21 09:21

你好
借:预付账款
贷:银行存款

朱圆圆 追问

2019-09-21 09:24

后期尾款付清,怎么做会计分录呢?

bamboo老师 解答

2019-09-21 09:24

请问货物收到了么 发票收到了么

朱圆圆 追问

2019-09-21 09:25

暂时还没收到瓷砖,所以发票未开,我需要提前问清楚

bamboo老师 解答

2019-09-21 09:26

后面继续没有收到货继续付款
借:预付账款
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好 借:预付账款 贷:银行存款
2019-09-21 09:21:05
您好,学员,分录为借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
2019-09-25 10:24:22
你好 具体发生了什么业务呢?
2019-10-12 12:38:46
您好,这个肯定是不一样的
2019-09-11 14:33:46
你好!如果是金额少了,做补充登记分录,然后金额多了,做红字金额冲减
2019-07-26 15:03:46
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