老师您好:我是名出纳,想问您件事,前几天领导让我查电话费是多少,查到后去交电话费,我查的时候是823 于是主任让我从公司的账上转了823到我的银行卡里。但是我去交钱的时候,对方告诉我是824 这样就导致,我的发票是824,而我的银行回单是823,这样就差了1元钱, 那这种情况下,我怎么给会计呢?是写张824的报销单呢?还是写张823的报销单呢?
幽 灵
于2016-03-07 16:04 发布 1102次浏览
- 送心意
徐老师
职称: 会计师
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按实际支付的凭证即发票,,发票是824,那就报销824,把主任转给你的823当作借款,,,再报销冲账。收回垫付1元
2016-03-07 16:18:13
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你好按你实际支付的金额38入账即可
2019-02-27 16:27:40
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你好,预存时已经报销,收到发票不用再报销了。
2017-08-01 10:11:46
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你好, 实际金额是指哪个金额 ?
2020-02-24 09:30:07
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可以正常入账,汇算清缴的时候纳税调整。
2021-12-01 14:50:03
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