老师,你好,例如我上月开了一张10万元销项专用发票,然后申报纳税的时候我用了一张9万元的进项发票开抵扣税额,然后我这个月发生销项退货,10万元的销项发票被冲红,那我之前那张9万元的进项发票怎么处理,能放在这个月的抵扣吗?
杜
于2019-09-22 14:33 发布 1772次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-09-22 14:35
这个月冲红了,就是销项税额是负数,就是9万元进项税与本月的数据无关,就是本月属于留抵的增值税了
也就是相当于上月抵扣的进项税,移到了本月抵扣进项税了。
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这个月冲红了,就是销项税额是负数,就是9万元进项税与本月的数据无关,就是本月属于留抵的增值税了
也就是相当于上月抵扣的进项税,移到了本月抵扣进项税了。
2019-09-22 14:35:03
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
你好,学员,你们收到进项发票可以抵扣的
2022-03-06 21:35:48
你好 是不是今天才勾选的 有时间差 晚点再看看
2022-03-08 12:46:18
您好
4月20号公司开全电销项发票,4月23号未勾选提交勾选,5月1号全电进项发票能确认统计这张4月份全电增值专用发票
2023-04-29 07:19:29
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