老师,你好,例如我上月开了一张10万元销项专用发票,然后申报纳税的时候我用了一张9万元的进项发票开抵扣税额,然后我这个月发生销项退货,10万元的销项发票被冲红,那我之前那张9万元的进项发票怎么处理,能放在这个月的抵扣吗?
杜
于2019-09-22 14:33 发布 1697次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-09-22 14:35
这个月冲红了,就是销项税额是负数,就是9万元进项税与本月的数据无关,就是本月属于留抵的增值税了
也就是相当于上月抵扣的进项税,移到了本月抵扣进项税了。
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