送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-09-23 07:32

借:应交税费-应交增值税(减免税额)
贷:管理费用

上传图片  
相关问题讨论
您好,年底了,按抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
2016-12-31 16:50:14
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
你好,学员,新年好 这样是没问题的,学员
2022-02-07 11:09:10
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
你减去留底需要交税就做,不交税不做的
2019-07-17 12:42:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...