送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-23 13:43

你好,是销项红字发票吗?

A.QJLจุ๊บ 追问

2019-09-23 13:44

进项

邹老师 解答

2019-09-23 13:45

你好
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)

A.QJLจุ๊บ 追问

2019-09-23 13:47

供应商开错发票给我们,我们开工资信息表,要转出进项税

邹老师 解答

2019-09-23 13:48

你好,取得的 进项负数发票是做进项负数处理,而不是进项税额转出
进项税额负数与进项税额转出不是一回事的

A.QJLจุ๊บ 追问

2019-09-23 13:48

哦哦,那请问进项负数处理怎么做?

邹老师 解答

2019-09-23 13:49

你好,进项负数发票这样做分录
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)

A.QJLจุ๊บ 追问

2019-09-23 14:13

结转的增税的时候怎么做?

A.QJLจุ๊บ 追问

2019-09-23 14:13

这些再结转到应交税费里吗?

邹老师 解答

2019-09-23 14:15

你好,结转这样做分录
借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

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你好,原来科目不变,金额负数
2020-02-22 21:05:22
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-11-01 08:44:27
你好,开具的红字发票分录是 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-05-13 09:12:07
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