老师你好 ,我想请问一个问题就是 3月底我公司有一批货款是出口的,其中有一项产品退税率是0,当时没有按照出口转内销来开具发票,现在要转内销处理,我想请问一下 现在开票我是按照16%开具增值税发票,还需要修改之前的增值税报表吗
温暖的哈密瓜,数据线
于2019-09-23 13:46 发布 954次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-09-23 13:49
1出口0退税率的产品仍然享受出口退税
2、因此,0退税的产品出口只需要申报出口免税,不需要做出口转内销
3、出口0税率的产品仍然开免税的普通发票,不需要修改以前的增值税申报表
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1出口0退税率的产品仍然享受出口退税
2、因此,0退税的产品出口只需要申报出口免税,不需要做出口转内销
3、出口0税率的产品仍然开免税的普通发票,不需要修改以前的增值税申报表
2019-09-23 13:49:06
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你好
你是什么业务的免
2020-02-26 22:31:41
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第二项的意思是下月可以开16的增值税票,前提条件是应在3月份做了无票收入申报
2019-03-27 11:33:01
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你好
借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:实收资本
2022-03-01 10:27:38
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您好,回的,开具方会显示在销售方信息里面
2021-12-31 07:48:57
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