- 送心意
周晓晓老师
职称: ,中级会计师
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您好,涉及到当年度的可以反结帐重新调整,如果以前年度错误的,那需要使用以前年度损益调整科目,调整期初留存收益
2019-09-23 16:06:38
结转损益的话,借, 其他收入-营业外收入-5000 (政企部门) 借 ,其他收入-营业外收入 +5000
2019-11-27 16:01:13
整体写的是对的,只是结转税金的分录为 借:本年利润 贷:税金及附加
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2018-05-29 09:50:53
你好
因为收入发生计入贷方,结转就计入借方,这样结转之后余额才是0
因为成本 发生计入借方,结转计入贷方,这样结转之后余额才是0
2021-01-09 15:19:34
你好 是的 是这样来做分录 结转
2019-11-09 10:22:34
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