送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-09-23 17:02

你好,和正常入库的一样结转成本啊

唐宋元明清 追问

2019-09-23 17:05

收到正式发票呢

徐阿富老师 解答

2019-09-23 17:06

你好,先冲红暂估分录,再按照发票做账。发票和暂估有差额的,可以直接计入主营业务成本

唐宋元明清 追问

2019-09-23 17:12

下月入库,库存商品怎么有余额上月不是销售,结转了吗

唐宋元明清 追问

2019-09-23 17:13

这个月红冲,按实际发票入库,库存商品有余额

徐阿富老师 解答

2019-09-23 17:14

你好,先冲红,再按照发票重新入账,发票和暂估有差额的,可以直接计入主营业务成本。这样怎么会有余额呢?

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