- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数,应交税费—应交增值税—销项税 负数
2019-09-24 10:18:09

成本做其他业务成本吗
2019-08-23 11:15:11

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-08-12 14:54:03

你好 收到发票了 负数冲掉之前做的暂估的分录,按发票来做账就可以了。
2020-05-22 12:08:35

你好 实际货款是5万还是6万 如果是5万 多的1万会退还是作为预收账款 以后拿货抵减
2020-02-26 13:24:29
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