- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-09-24 12:02
你好,不同明细(员工与老板)是不得直接对冲的
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你好,其他应收款,确定款项收不回来了
借:营业外支出,贷:其他应收款
2022-04-06 18:44:18
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你好,对员工迟到打卡扣工资,应当按扣除扣款之后的金额做计提工资的分录
2021-06-11 10:23:17
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发工资的时候多发这个其他应收款负数的金额就可以了
2020-07-02 15:42:18
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你好,计提分录 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保
2020-03-11 14:44:25
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借 其他应收款 应付账款 贷银行,
2020-03-06 14:52:08
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