送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-24 13:09

你好 是什么业务发生的

xqq009 追问

2019-09-24 13:10

用于工人的120急救,工人受伤了

meizi老师 解答

2019-09-24 13:11

你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款  有报工伤社保吗啊?

xqq009 追问

2019-09-24 13:28

有工伤险,没有社保

meizi老师 解答

2019-09-24 13:29

你好   那你先这样挂着到时保险报下来在冲这个分录

xqq009 追问

2019-09-24 13:38

什么意思?没明白?应该怎么做分录呢

meizi老师 解答

2019-09-24 13:40

你好  那你们拿去报销了没有保险 :那你就做借其他应收款-保险公司贷银行存款  先这样挂  后面收到保险公司款 就冲这个科目。然后差额计入福利费

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相关问题讨论
你好 是什么业务发生的
2019-09-24 13:09:44
你好 借;库存现金等科目 贷;其他业务收入 应交税费
2018-10-24 10:47:23
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
2017-12-12 10:49:09
你好,借;银行存款,库存现金 其他应收款(应收医保款) 贷;主营业务收入 应交税费
2018-08-03 20:06:02
你好!安收入处理
2016-09-07 16:27:23
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