请问老师,有个供应商给我们开了专票,不同意退票,这笔款我们不会付,现在马上要过抵扣期了,那我们是抵扣还是不抵扣呢?会对我们有什么影响?
yc
于2019-09-24 16:09 发布 941次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-09-24 16:11
你好 为什么要退 开错了吗 ?
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你好 为什么要退 开错了吗 ?
2019-09-24 16:11:27
你好,供应商给你的返利开具红字发票
2019-03-04 13:56:19
您好,凭供应商记账联复印件加盖印章就可以抵扣了。
2020-07-14 14:43:11
你好,月底之前还收不到纸质发票?
2019-11-14 17:51:31
同学您好,这个原发票是开错了,不是不差额,而是需要把开票方把原发票红冲,再开一个正确的来
2023-12-07 23:20:48
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