老师好,小规模纳税人,由于电子税务局申报增值税的 问
纸质的申报表,公章,身份证 答
老师,刚收到税务补23年12月未开票收入10万车辆处 问
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到未分配利润。 答
老师您好,我想请问一下,我们向香港付款支付展位费 问
这个是境内的还是境外的? 答
小规模纳税人上年度免税额度内应交增值税忘记结 问
你好,可以的,操作没问题 答
有员工个税代缴但未扣,现在申报资产负债表 需要把 问
你好,不需要的,应交税费借方有余额就行。 答
老师好我公司要支出一笔检验费,对方公司提供的是对公账户需要我打款,但是不给我公司开具发票,这个款我该怎么走账,会计分录我怎么做
答: 你好好,这是代收代付的吗。
我们是文化传媒公司,有个平台,客户自己可以在平台上发信息,信息成功以后,客户会通过微信付款,公司对公账户上显示就是财付通客户备付金,我没有开发票出去,在做账时候该怎么处理?会计分录怎么做?
答: 借;银行存款 贷;预收账款 开具发票转为收入核算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
对公账户收到一笔 待清算间联商户消费款户 怎么做会计分录 开发票
答: 你好,借;银行存款,贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
我们门店是加盟品牌的,成交新房,我们开专票给总部,总部发佣金给我们,但实际到账金额和发票开具金额不一样,总部把税点直接扣掉,剩余的钱转给我们,对公账户要怎么处理这个,挂往来是怎么做的,分录是什么
你好!先代收了医院病人的病检费,然后 付给上级医院检验费时,开具发票的实领的钱不一致 发票开的金额是4291.5元,实际只付4290元,那少付的1.5元如何处理呢?
请问发票开的金额是4291.5元,实际只付4290元,那付的1.5元如何处理呢?我这个情问是先代收了医院病人的病检费,然后 付给对方检验费时,开具发票的实领的钱不一致是少付了出1.5元
老师好,请问下,我们一个甲方,说要400万打入我们公司对公账户里,然后我们给她开具发票,一个月内再给她把钱退回去,发票再给我们退回来,想问问这是什么操作啊?
H.S.H 追问
2019-09-24 17:10
H.S.H 追问
2019-09-24 17:11
郭老师 解答
2019-09-24 17:15
H.S.H 追问
2019-09-24 17:16
郭老师 解答
2019-09-24 17:17
H.S.H 追问
2019-09-24 17:17
H.S.H 追问
2019-09-24 17:18
郭老师 解答
2019-09-24 17:19
H.S.H 追问
2019-09-24 17:21
郭老师 解答
2019-09-24 17:21