送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-09-25 15:25

你好同学
借:银行存款 
贷:其它业务收入

然后你将固定资产清理一下,转掉就好了

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相关问题讨论
你好同学 借:银行存款 贷:其它业务收入 然后你将固定资产清理一下,转掉就好了
2019-09-25 15:25:25
你好,没事的,可以处理
2019-04-08 17:22:51
你好,需要开具折让发票,然后做这个分录 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款
2019-05-06 10:49:14
应收应付账款尾数账务处理一般分为以下步骤:1)登记、审核及对账;2)及时确认应收应付账款的余额;3)审核收支凭证,记账及科目核算;4)制作应收应付账款的期末结算表;5)处理尾数账款;6)复核应收应付账款的余额;7)撰写应收应付账款的期末结算报表与报告。
2023-02-24 23:11:03
借;银行存款 贷;应收账款
2016-12-20 11:18:53
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