送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-25 15:55

借方反映的就是这两个科目的金额,合计、贷方不用写

难过的项链 追问

2019-09-25 16:00

老师是这样写吗?业务发生的日期是6月10号,那我记账凭证上就写6月10号了?

辜老师 解答

2019-09-25 16:00

是的,你的理解是对的

难过的项链 追问

2019-09-25 16:04

这笔帐这样写对吗,我是百度搜的,是对的还是错的?

辜老师 解答

2019-09-25 16:05

如果是增值税,是这样账务处理的

难过的项链 追问

2019-09-25 16:26

老师 购苏果卡应该怎么写分录?

辜老师 解答

2019-09-25 16:27

这个是买来干什么的

难过的项链 追问

2019-09-25 16:28

领导买来送人的

辜老师 解答

2019-09-25 16:29

计入管理费用—业务招待费

难过的项链 追问

2019-09-25 16:32

老师,这个购买苏果卡既有苏果超市开的发票,又有银行转帐汇款的回单,我直接按照回单来写记账凭证,然后凭证后面把发票和回单都附在凭证后面可以吗

辜老师 解答

2019-09-25 16:33

是的,是这样操作的

难过的项链 追问

2019-09-25 18:07

老师,就是中秋节福利费应该是我从企业银行取钱发放福利费,总共是3000元,但是因为一个小小的失误,就是我直接从我朋友那边拿的钱发给员工了,然后从企业网银转账到我朋友的个人账户上,后来领导说不好做账,然后我又把给我朋友的3000块现金拿过来存到企业银行卡里,最后再从企业银行卡取了3000元现金给我朋友,因为银行回单都有记录,所以我这笔完整的账应该怎么做呢?

辜老师 解答

2019-09-26 07:58

转款的时候,借,其他应收款~朋友,贷,银行存款
给回公司的时候,借,银行存款,贷,其他应收款

难过的项链 追问

2019-09-26 10:39

老师,中间还有现金的支出噢,然后还有福利费,应该是三笔分录吧,麻烦再看一下呢

辜老师 解答

2019-09-26 10:41

你福利费正常做账就可以了

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相关问题讨论
同学您好,什么提示,有截图吗
2022-12-22 22:21:06
借方反映的就是这两个科目的金额,合计、贷方不用写
2019-09-25 15:55:40
您好 过次页,借贷方金额需要合计
2019-11-13 09:33:01
过次页、承前页只要填列期末余额就可以了
2019-08-26 17:21:19
你好 是登记的本月的借方和贷方金额合计数
2019-09-25 16:01:59
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