送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-09-25 18:14

你的净资产
另外结余
事业基金等科目

阳光 追问

2019-09-25 20:27

谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-09-25 20:28

不客气,祝你工作愉快

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相关问题讨论
你的净资产 另外结余 事业基金等科目
2019-09-25 18:14:11
借,固定资产 贷,暂存款
2019-12-31 15:40:23
那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
2022-03-29 16:26:42
如果是两个单位合并,a单位帐合并到b单位帐,a单位帐面应收、应付款直接并入b单位帐中,合并以后即作为b单位应收、应付款处理即可.如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲. 年终结账时,对已完工的项目,拨入专款与拨出专款、和专款支出对冲,工程项目未完工前,账户余额结转下年.由于原单位均撤销,即不复存在,而合并后的单位是个新的单位,应该重新设帐.
2023-01-31 14:16:56
借:固定资产 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存
2019-07-20 16:00:22
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