送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-25 21:56

你好
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 ,     贷;银行存款等科目

卜苗苗 追问

2019-09-25 21:57

这个福利费,在申报个税的时候申报?

邹老师 解答

2019-09-25 21:58

你好,并入职工工资一起计算个人所得税就是了

卜苗苗 追问

2019-09-25 21:59

这个属于专用发票,增值税可以抵扣?

卜苗苗 追问

2019-09-25 22:00

我没有申报,可以补申报?

邹老师 解答

2019-09-26 08:12

你好,虽然是专用发票,但是因为用途是职工福利,进项税额是不可以抵扣的
之前没有并入工资一起申报,可以做更正申报的

卜苗苗 追问

2019-09-26 16:39

那用途可以作为其他的?

邹老师 解答

2019-09-26 16:40

你好,你是指什么的用途?

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你好 你们是什么企业  免费食堂吗 
2021-05-13 10:24:38
同学,你好 拿张资产负债表,左边的科目增加记借方,右边的科目增加记贷方。
2022-03-21 07:08:45
你好,可以做往来的冲你们买菜的支出。
2021-08-30 10:29:35
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-25 21:56:27
你好!你应该在4.5.6月做借管理费用-福利费 贷应付账款 然后收到发票贴进去的。
2017-08-25 17:33:30
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