请问老师:本月销售100万,其中80万开了税票,20万没开税票。报税时80万填报13%税率栏次,20万,报未开票收入。我的问题是 一,下月销售100万,其中还是有开发票和未来发票的,同时上月未开发票部分也有开了发票,我如何报税和账务处理? 二,对上月未开票收入除了销售做账务处理调整,成本需要调整吗? 谢谢老师详细讲解?
富雅
于2019-09-26 08:20 发布 968次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-09-26 08:22
你好上月未开票这月开票账务处理不用了,申报时未开票负数,开票正数
相关问题讨论
您好,可以按客户要求处理,收入低于成本也是可以的。正常做账就行。
2017-12-12 10:08:26
你好上月未开票这月开票账务处理不用了,申报时未开票负数,开票正数
2019-09-26 08:22:37
您好,收入低于成本没事的,摘要注明有以前的折扣金额,正常做账处理。
2017-12-12 10:09:18
你好 借 以前年度损益调整 贷 应付账款 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
2019-10-25 11:04:31
你好,是剩余部分不需要支付了吗?
2019-05-14 10:38:28
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富雅 追问
2019-09-26 08:24
佟老师 解答
2019-09-26 08:32