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吾豆
于2019-09-26 16:12 发布 1403次浏览
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
2019-09-26 16:14
你好,你可以做借:预付账款,贷:其他应付款。等发票到了再做借:固定资产,贷:预付账款,等还钱老板的时候,就做借:其他应付款,贷:银行存款。
吾豆 追问
2019-09-26 16:31
老板想把前期垫资款都转成他的投资款、发票未到的怎么处理?
小祝老师 解答
2019-09-26 16:39
1、计入实收资本的事项,需要以合同章程、股东或董事会决议相关条款或决议作为依据;2、如所垫付的资金具备上述条件的,可以计入实收资本。如果最终转为实收资本了,可以做借:固定资产,贷:实收资本。这种情况等发票到了,直接把发票作为附件就可以了。
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小祝老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
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吾豆 追问
2019-09-26 16:31
小祝老师 解答
2019-09-26 16:39