出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

有一笔出金,我是这样做的,借应付账款500万,贷银行存款500.后来我发现对方公司往来账之前走的都是应付账款,我就把借方应付账款500万改为应收账款500万,有错吗老师
答: 你好,这笔钱是借出的,就其他应收款,不能挂应付账款借方,应付账款是货款之类的
银行付款回单里为啥是借方银行存款,贷应收账款 而不是贷应付账款
答: 你是收到款,那这个款是客户给就是应收,要是这个是支付给供应商退回就做贷应付
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,应收账款没有数据,但是银行存款却有收到人家给的货款,怎么办,这是以前会计做的,他在销售没有做应收,都做到银收了,这个怎么处理呀,应付账款也是一样
答: 你好,借应收贷银行这样冲一下


康乃馨 追问
2019-09-27 07:09
康乃馨 追问
2019-09-27 07:09
小云老师 解答
2019-09-27 08:54
康乃馨 追问
2019-09-27 09:06
小云老师 解答
2019-09-27 09:22
康乃馨 追问
2019-09-27 16:26
小云老师 解答
2019-09-27 16:35