请问如果有预收和预付科目供应商和客户如何挂应收应付往来账来看付了供应商多少钱和收了客户多少钱?
上善若水
于2019-09-27 10:16 发布 1384次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你如果同一个客户有应收和预收,你确认应收的时候,就 要冲减预收,确保同一个客户在应收与预收,只有一个会有数据。
2019-09-27 10:19:56
你好,没有规定不允许
但是最好不要同时挂账
2020-07-24 19:51:52
您好,您的理解非常正确。为了方便统计,一般都是只设置应付账款,最多期末重分类调整。
2020-05-28 20:55:14
你好,将预收转到应付科目,借预收,贷应付
2018-09-09 10:59:37
不是,可以换其他科目挂的
2020-07-02 14:14:10
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