- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-09-27 11:06
你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款
然后按一定的期限摊销计入费用核算
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让对方开具发票,入固定资产,计提折旧处理
2019-08-15 14:35:45
你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款
然后按一定的期限摊销计入费用核算
2019-09-27 11:06:32
您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利。
2017-10-23 16:46:44
你好,一般是第二天可以查到
2022-01-13 16:48:40
你好 不可以,买什么开什么 销售和开票不一至的是虚开发票
2019-01-11 09:54:45
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