我单位与甲方合作,甲方提供原材料石块,并运送至我单位,我单位不支付货款,然后由A加工成成品,我单位负责销售成品,销售的货款,由甲方收取,甲方按照销售额的20%支付给我单位。由我单位开具销售发票。家单位不提供发票给我单位。请问我这个收到材料,和销售材料,及收到20%差额该怎么入账做分录呢
金子石头
于2019-09-27 13:38 发布 723次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-09-27 13:57
你好同学
你要想办法开来发票可以去税务局代开,收到材料入完后,销售就是正常的销售,然后就是利润了自动出来了
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你好同学
你要想办法开来发票可以去税务局代开,收到材料入完后,销售就是正常的销售,然后就是利润了自动出来了
2019-09-27 13:57:48
借:银行存款(或应收账款)
贷:其他业务收入
应交费税-应交增值税(销项税额)
2、销售原材料实现销售后,应同时结转原材料账面成本,会计分录为:
借:其他业务成本
贷:原材料
2020-04-01 21:35:05
不可以
2015-12-13 09:45:29
公司能销售原材料,可以开发票
2020-07-13 16:28:43
收到
借 原材料 230
贷 营业外收入 230
销售
借 银行存款 210
贷 营业收入 210
借 其他业务成本230
贷 原材料230
2021-03-24 11:31:46
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