送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-27 14:09

你好 把你之前分录冲了 重新入 或者你做 借应交税费-应交增值税-进项税  借管理费用负数  写对应的进项税金额

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相关问题讨论
是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
你好 把你之前分录冲了 重新入 或者你做 借应交税费-应交增值税-进项税 借管理费用负数 写对应的进项税金额
2019-09-27 14:09:57
你好 借:应交税费——应增(进) 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
2020-03-23 18:03:28
你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09
两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
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