老师,我想咨询加计扣除的做账怎么做,我单位本来进项就多,不交税,现在还享受加计扣除政策,就更不用交税,那我加计扣除那笔分录怎么做呢,求请教
善良的狗
于2019-09-27 15:31 发布 1431次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
如果实际不用交税,不用账务处理的
2019-09-27 15:32:29
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-06-09 09:48:49
你好,计入其他收益中
2019-06-10 14:23:40
你好,目前这个处理财政部还没有做出文件规定到底是进入哪个科目处理
2019-03-26 14:10:42
计入应交税费-未交增值税比较好
2019-05-07 14:23:28
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