送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-09-27 17:01

你好!你收到这些款的发票如何做的分录,是你们开销售发票给客户吗

TST敏子 追问

2019-09-27 17:02

不开发票

TST敏子 追问

2019-09-27 17:03

老师我还没有做分录呢?不知道咋入账

宋生老师 解答

2019-09-27 17:04

你好!先确认是谁开发票给顾客的?是你们还是联营单位开

TST敏子 追问

2019-09-27 17:04

开啥发票,我们是个体工商户,也是小规模纳税人

宋生老师 解答

2019-09-27 17:05

你好!你们是超市是不是?然后有联营单位在你们超市,卖他们的产品是不是?

TST敏子 追问

2019-09-27 17:09

我们不卖他们产品,是联营商户自己进货自己卖,超市收联营的扣点钱

宋生老师 解答

2019-09-27 17:13

您好!这样的话,你收到钱,借银行存款21813 贷其他应付款21813
然后借应收账款 2400+2600 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后正常扣点的部分,借应收账款1091 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
最后付款的时候,借其他应付款 21813 贷应收账款2400+2600+1091 贷现金5722 贷银行存款10000

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