送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-27 17:28

你好,计提社保,借;管理费用等科目,贷应付职工薪酬——社保
计提工资,借;管理费用等科目,贷应付职工薪酬—工资
缴纳社保,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款
次月发放工资,借;应付职工薪酬—工资,贷;其他应收款(个人负担部分),银行存款等科目

yi平 追问

2019-09-27 17:32

我们法人社保想在本地缴纳,所以没在我们公司所在地交,可是工资是给他发的也缴纳个税的,这样子社保人数和工资人数不一样有关系吗?

邹老师 解答

2019-09-27 17:42

你好,正常做法当然是需要做到工资人数与社保缴纳人数一致才是的

yi平 追问

2019-09-27 17:54

我们收到报名费  只入账不开票可以么  如果可以 怎么写分录啊

邹老师 解答

2019-09-27 17:56

你好,如果对方不需要发票,是可以不用开具发票做无票收入就是了
借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税

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你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
你好,个人部分不用计提,单位部分计提借管理费用等 贷应付职工薪酬-职工社保 缴纳时借应付职工薪酬-职工社保 借其他应收款或其他应付款-个人社保 贷银行存款
2019-04-27 14:42:30
好的,计提社保缴纳需要分两步进行,第一步,将支出录入账目,包括借方"应付社会保险费"和贷方"银行存款";第二步,将发生的社保费用录入账目,包括借方"应付社会保险费"和贷方"应交税费"。
2023-03-22 11:49:45
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-08-04 10:44:29
比如管理人员,计提社保时: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社保(公司承担) 缴纳社保时: 借:应付职工薪酬——社保(公司承担) 其他应付款——社保(个人承担) 贷:银行存款
2018-12-10 13:31:42
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