- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 借管理费用-电费 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款
2019-09-27 20:55:30

你好,是的,也要依据发票入帐,价税分开
2016-09-08 10:06:52

你好
借;管理费用,应交税费(进项税额),贷;应付职工薪酬——职工教育经费
借;应付职工薪酬——职工教育经费,贷;银行存款
2019-07-26 08:34:07

发票做,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 ,缴税,借:应交税费-已交税金 贷:银行存款
2016-12-12 13:28:19

您好,借:销售费用广宣费2,应交税金-应交增值税(进项税额)0.12贷:银行存款2.12
2022-11-13 22:55:33
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