老师,我新进一家公司,上个月给别人付款我做了应付账款,结果一看不欠别人钱,昨天又收到发票,老板说是一个机器两万多,我问收到或没有,老板说上个月早收到了,可我还挂在那里的看上去是别人欠我们呢,这怎么弄啊?固定资产要添加要折旧啊,都用上了我也不知道
太阳花~上课
于2019-09-28 06:32 发布 787次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-09-28 06:37
你好
确认固定资产,从下个月计提折旧 (也可以一次性折旧)
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你好
确认固定资产,从下个月计提折旧 (也可以一次性折旧)
2019-09-28 06:37:39
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你好,你们是什么性质的企业,专项应付款还没冲平时,可以结转到,借专项应付款,贷营业外收入,
2020-02-17 20:48:35
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你好!走预付账款是不能做固定资产折旧。你可以先按付款额确定固定资产并在使用的下一个月计提折旧,等发票来了放进去凭证里就可以。但是发票最好是不要跨年度。
2015-01-27 09:28:05
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你好,请问你想问的问题具体是?
2022-01-22 10:39:30
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借主营业务成本贷累计折旧。
2020-07-07 19:40:04
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