- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-28 09:33
您好
计提工资
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
计提社保
借:管理费用-单位社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
付款
借:其他应付款
贷:银行存款
收到发票
借:应付职工薪酬-单位社保费
其他应收款-个人社保费
贷:其他应付款
发放工资
借:应付职工薪酬-工资
其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
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其他应收款-个人社保费
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发放工资
借:应付职工薪酬-工资
其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
2019-09-28 09:33:56
社保的话,借其他应收款贷银行存款。
2022-04-06 17:30:32
您好,需要计提工资,分录,借:管理费用-工资奖金等科目,贷:应付职工薪酬-工资津贴。
2017-02-07 11:31:43
计提:成本等1000 0贷:应付职工薪酬10000 发8000借:应付职工薪酬8000贷:银行等 8000 ,剩余的金额以后发了再做借:应付职工薪酬2000贷:银行等 2000
2015-12-28 11:52:59
实际支付,借其他应付款
贷银行存款
2019-07-30 15:11:47
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