送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-09-28 10:52

你好,可以按照同一个客户汇总

暖暖老师 解答

2019-09-28 10:53

制造费用按照月末产品汇总分配

彭小英_ 追问

2019-09-28 15:43

老师你好,把中途建账的盘点差额计入未分配利润,后期应收账款收回了是不是要把这差额从未分配利润转出来,

暖暖老师 解答

2019-09-28 15:48

嗯这个处理方法也是可以的

彭小英_ 追问

2019-09-28 20:10

直接结转至本年利润,成本费用都没有结转的,要不我把差额计入往来款,计入应付账款看可以不,

暖暖老师 解答

2019-09-28 22:00

需要结转了成本费用再做这个差额

彭小英_ 追问

2019-09-29 10:12

老师你好,我们厂里给客户生产的都是家具加工和客户委托送来的板子封边加工,月末生产人工工资和制造费用分配是不是都要按照“给不同客户生产加工和委托加工”分配到各相对应的产品成本中。生产用固定资产折旧费和生产车间厂租费需要分配产品成本中么

暖暖老师 解答

2019-09-29 10:24

是的人工费都要按照不同客户分配

暖暖老师 解答

2019-09-29 10:24

折旧费和厂房租赁费也是这个道理

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