一万元票面13个点的进项票能开9个点的票开多少钱 问
10000是含税的吗 是的话10000/1.13*13%/9%这个是9%不含税的 答
请问公司新招来一个人,要求税后工资是5万,那税前是 问
你好,每个月都要5万吧。 答
老师,税务局老师打电话来说我们出口企业单位的出 问
情况说明 尊敬的税务局老师: 您好! 针对贵局提出的关于我司出口收入与汇算清缴营业收入存在差异的问题,我司高度重视,并进行了认真核查。现将情况说明如下: 我司出口收入总额为2500万元,其中包含了部分预收款项及未结算的应收账款。这些款项尚未满足收入确认条件,因此未计入汇算清缴的营业收入中。具体来说,预收款项约300万元,未结算的应收账款约410万元,合计710万元。这部分款项待相关条件满足后,将按规定进行收入确认,并在后续的汇算清缴中体现。 我司一直严格遵守国家税收法规,确保财务数据的真实性、准确性。此次差异是由于收入确认时点不同所致,不存在任何逃税、漏税行为。我们将持续关注相关款项的结算情况,并及时向贵局报告。 感谢贵局的理解与支持,我们将继续加强财务管理,确保税务申报工作的规范性。 此致 敬礼! [公司名称] [日期] 答
我们收到业主打的工程款 开票给业主了 后头这笔 问
你好,是什么原因要给财政局?收的工程款为什么要给财政局? 答
我公司是养殖业,小规模,每个月在固定供应商处购买 问
你好,多开的部分你可以先挂在应付账款上面。 答
老师,春节过年回家,发放给员工工资3500元,(春节过节费)年终奖4500,请问这个要怎么会计分录啊?
答: 您好!支付借:应付工资 贷:现金或银行 应交税金-应交个人所得税 交税: 借:应交税金-应交个人所得税 贷:银行存款
老师请问年终奖的凭证如何处理,是和工资的的凭证一样吗?
答: 您好!详细的分录是下面的: 借:管理费用(等) 贷:应付职工薪酬——奖金(等) 发放时: 借:应付职工薪酬——奖金(等) 贷:银行存款 应交税费--应交个人所得税 缴纳税金时: 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好!请教一下。公司年终奖的分录和工资一样做吗?就是后面工资换成年终奖吗?还有年终奖需要计提吗?谢谢
答: 你好,发放的分录是一样的,记入应付职工薪酬-奖金。可在发放后进行一次性结转成本费用
维维 追问
2016-03-10 16:35
宋生老师 解答
2016-03-10 15:29
宋生老师 解答
2016-03-10 17:58