送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-03-18 10:37

谢谢老师。您觉得现金及现金等价物增加净额为负数正常么,就是做现金流量表时。

专一的悟空 追问

2016-03-18 10:40

我不想通过应付职工薪酬走账不好吧。

专一的悟空 追问

2016-03-18 14:29

谢谢老师,我想系统的知道现金流量系统的编制方法,最好是举例几个简单的例子。

宋生老师 解答

2016-03-18 09:49

您好!详细的分录是下面的: 
 
  借:管理费用(等) 
 
  贷:应付职工薪酬——奖金(等) 
 
  发放时: 
 
  借:应付职工薪酬——奖金(等) 
 
  贷:银行存款 
 
  应交税费--应交个人所得税 
 
  缴纳税金时: 
 
  借:应交税费--应交个人所得税 
 
  贷:银行存款

宋生老师 解答

2016-03-18 12:26

您好!为负数也是可以的。

宋生老师 解答

2016-03-18 18:24

您好!这个靠打字真的很难说清楚,建议您找相关的书籍看看,有问题再咨询。

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相关问题讨论
您好!支付借:应付工资 贷:现金或银行 应交税金-应交个人所得税 交税: 借:应交税金-应交个人所得税 贷:银行存款
2016-03-10 15:15:13
您好!详细的分录是下面的:   借:管理费用(等)   贷:应付职工薪酬——奖金(等)   发放时:   借:应付职工薪酬——奖金(等)   贷:银行存款   应交税费--应交个人所得税   缴纳税金时:   借:应交税费--应交个人所得税   贷:银行存款
2016-03-18 09:49:04
您好!年终奖实际上也是属于工资的一种表现形式,一样需要交纳个人所得税的
2016-03-10 15:29:59
你好,发放的分录是一样的,记入应付职工薪酬-奖金。可在发放后进行一次性结转成本费用
2016-02-23 11:01:39
1.平时就按实际的最可能的方式计提,年底有差额,根据实际的补计提或冲减计提数即可。2只要你年底根据实际数调整了计提数,审计也没有什么问题。
2014-10-21 14:54:25
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