送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-28 14:10

你好
借;固定资产清理 , 累计折旧  , 贷;固定资产
借;应付账款,贷;固定资产清理

爱妃接旨 追问

2019-09-28 14:15

老师,我们用汽车抵了工程款,我们应该给对方开什么票,对方还给我们开工程款的票吗?

邹老师 解答

2019-09-28 14:16

你好,对方给你开具工程款发票,你方给对方开具车辆处置发票

爱妃接旨 追问

2019-09-28 15:24

谢谢老师

邹老师 解答

2019-09-28 15:45

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好 借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 借;应付账款,贷;固定资产清理
2019-09-28 14:10:32
你好借固定资产 贷其他应付款等,
2021-06-23 14:37:46
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2021-03-23 06:21:20
你好,法人名下的汽车卖给公司,公司账务处理是 借:固定资产,贷:银行存款等科目 
2021-11-19 09:07:49
你好,发票不是开给你们的吗
2020-06-29 17:06:33
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