送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-29 09:44

你好,要重新整理,将没有做账合并一起做账,

萍水相逢 追问

2019-09-29 09:48

合并一起计提,工资要年前才发放。

庄老师 解答

2019-09-29 09:50

你好,要按没有计提的补计提,

萍水相逢 追问

2019-09-29 09:52

去年年前发了几十万还在应付职工工资贷方。怎么办呢?

庄老师 解答

2019-09-29 10:06

你好,去年年前发了几十万还在应付职工工资借方,要补计提到以前年度损益,借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬--工资

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相关问题讨论
你好,要重新整理,将没有做账合并一起做账,
2019-09-29 09:44:41
多计提了可以红冲多计提的 少计提的可以补计提
2019-11-07 09:39:39
你好,是需要按月做计提工资分录才是的
2020-04-15 20:57:16
你好!计入工程施工-合同成本-人工费。
2017-10-10 10:51:53
你好,稍等我写给你哦
2019-05-09 10:02:29
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