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super如 👑
于2019-09-29 15:25 发布 1339次浏览
月月老师
职称: 中级会计师
2019-09-29 15:26
你好,存好就可以,不需要作为原始凭证的。
super如 👑 追问
2019-09-29 15:27
可是原来的记账联已经做原始凭证了,剩下的这两联另外存好就可以了是吗
月月老师 解答
你好,原来的也不要入账,冲红的才需要入账,作废的,都不需要入账的。留存就可了。
2019-09-29 15:29
原来的入账是因为月初开的发票,当时就入账了,月底现在才发现错误,现在退回来了
2019-09-29 15:30
你好,是的,需要拿出来,不能装订凭证。作废的发票,应该是全部的发票联。
2019-09-29 15:31
好吧
亲,如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~
2019-09-29 16:08
原来的发票在财务系统作废,不整理凭证号可以吗,不然后面的凭证号全都乱了
2019-09-29 16:10
你好,是不可以的,不能有空号的。
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月月老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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