送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-29 17:56

您好,可以计入其他应付款,付款的时侯再冲

Lnj 追问

2019-09-29 18:00

可是7月份都不知道大家要报销多少钱的,公司规定了上个月费用下个月才填单报销,我们也不清楚到底会有多少应付款

Lnj 追问

2019-09-29 18:02

都是规定每个月15号填单,15号报销报销

董老师 解答

2019-09-29 18:04

如果这样的话,有差异也没有问题,年底注意一下就没问题了。

董老师 解答

2019-09-29 18:05

直接按当月的记账就行了

Lnj 追问

2019-09-29 18:07

那我还是按付款凭证日期入账了

Lnj 追问

2019-09-29 18:10

那就是我不看付款凭证日期了,七月份费用,八月份付款报销的,录凭证的时候也直接录到七月份就好了

董老师 解答

2019-09-29 20:09

但是7月份已经结账了,怎么录入呢。还是录在8月份

Lnj 追问

2019-09-29 20:22

还没结账,一个季度才做账(*/㉨\*)捂脸

董老师 解答

2019-09-29 20:28

您好,那还是可以的。

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相关问题讨论
您好,可以计入其他应付款,付款的时侯再冲
2019-09-29 17:56:32
你好,这个软件的你要咨询下软件售后哦
2019-07-04 09:17:08
首先,在U8应付系统中找到核销凭证,然后点击“删除”按钮,确认删除即可。下面是一个示例,甲公司通过应付系统发票,向乙公司购买了一批原材料,付款后乙公司生成应付发票,甲公司收到乙公司的发票后,在U8应付系统中核销该发票,生成核销凭证。在检查发票信息后,如果发票有误,可以在U8应付系统中点击“删除”按钮来删除核销凭证。
2023-02-27 18:29:48
你好,属于11月份的费用
2020-01-01 11:42:23
金额不大可以不摊销
2021-03-21 10:16:15
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