送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-03-11 10:29

购买了一套办公家具,款付了一部分,但对方发票全部开完,该怎么做会计分录?求解答!谢谢!

宋生老师 解答

2016-03-11 10:39

您好!付部分款的时候,借:预付账款,贷银行存款。支付剩余货款时候,借:管理费用-办公费,贷:预付账款,银行存款。如果只是收到票,还没有付余款可以借:管理费用-办公费,贷:预付账款-xx公司,应付账款-xx公司

上传图片  
相关问题讨论
这个网费是电信开的吗
2016-10-26 10:07:01
购买了一套办公家具,款付了一部分,但对方发票全部开完,该怎么做会计分录?求解答!谢谢!
2016-03-11 10:29:07
1)先转入固定资产清理:借:固定资产清理累计折旧 贷:固定资产(2)收到保险公司赔偿:借:银行存款 贷:固定资产清理(3)结转净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2015-09-30 18:38:22
你好 这个改造金额大 你做 :借长期待摊费用贷银行存款 。 按月分摊 :借管理费用-电力改造费 贷 长期待摊费用 核算
2020-12-15 10:32:36
您好,您原办公楼做固定资产清理了吧,现在的正常计入固定资产就可以,您这是差价需要您另外支付的是吗
2020-06-06 16:50:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...