送心意

朴老师

职称会计师

2019-09-30 09:46

结转本期损益操作方法:
1、将当期制作的会计凭证全部登帐。
2、系统默认将结转本期损益产生的会计凭证立即登帐(在该项目前的检测框中打‘√’),如果您不想将凭证立即登帐,可单击检测框将‘√’去掉即可。
3、单击‘确定’按钮,系统将自动进行结转本期损益凭证的制作,并根据您的要求将凭证登帐或不登帐。
4、本模块工作完成后,系统会出现‘结转本期损益成功’的提示界面,单击‘确定’按钮,即可退出。
5、如果您本期尚有未登帐的凭证,系统将提示您‘本期尚有凭证未登帐,不能结转本期损益’,您需要退出本模块,并进入‘凭证登帐’模块,将本期所有的会计凭证进行登帐后,才能重新进行结转本期损益的工作。
6、本模块自动产生的会计凭证,可以在凭证查找中进行查看,已登帐的凭证还可以在明细分类帐和总分类帐的相关科目中查看,未登帐的凭证只有在明细分类帐中有条件地查看。
7、放弃结转本期损益:如果您进入此界面后又不想进行结转处理的话,可单击‘取消’按钮,即可退出本操作模块。
8、这里需要注意的是,系统是按照在‘会计科目’中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的。也就是说只有在科目类别中设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转。
9、本模块的操作,只是将损益类科目的余额全部转入了‘本年利润’科目,如果您还需要将‘本年利润’科目的余额转入‘利润分配-未分配利润’科目,必须手工制作一张会计凭证,并将凭证登帐。

小玉米 追问

2019-09-30 14:16

这是什么原因呢

朴老师 解答

2019-09-30 14:22

你要先审核凭证的哦

小玉米 追问

2019-09-30 17:03

老师,怎么把当月的凭证像文件一样导出来呢

朴老师 解答

2019-09-30 17:11

有一个导出的,你看下

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