如何做好供应商的对账?
爱撒娇的钢笔
于2019-09-30 10:10 发布 1565次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-09-30 10:11
对账应该采购和供应商对好帐,将供应商提供的对账单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同
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不允许,三流不一致
2019-04-15 14:27:58
年末一般需要和供应商做询证函对账,就看你们公司的财务要求了
2020-01-07 10:15:16
同学你好
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账; 2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账
2022-10-17 09:26:43
您好,这没有具体的规定,你们根据实际需要定对账的时间,一般是付款之前核对
2020-07-26 21:05:28
你好,要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你,跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。如果核对不一致:要供应商把和你们公司的往来明细发给你,然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。
2020-05-31 11:17:38
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