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小雨点
于2019-09-30 11:01 发布 830次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-30 11:02
这个不叫计提,是按实际发生的做,这个发票有差额么,没有直接贴借:费用/贷:其他应收 这个后面有就冲掉借:费用/负数 贷:其他应收 负数按发票重新做
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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