他们开了加税合计11430的票,然后达成多开的部分抵下次的票,于是我们打款总11300.入库也是11300。我该如何做账务处理呢。多余的票额如何如何体现
卷卷
于2019-09-30 17:35 发布 611次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-30 17:55
你发票认证了吗
如果下次抵建议你先按发票入库
相关问题讨论
你发票认证了吗
如果下次抵建议你先按发票入库
2019-09-30 17:55:44
您好,是接受赠送的吗
2019-12-17 11:16:30
一正一负出入库单可不做账务处理
或者借:原材料 贷:原材料
2019-10-11 10:18:33
同学你好,先进5,再出30。
2021-08-30 21:43:43
你好 你都没库存 11月是怎么销售的?
2020-01-08 19:42:31
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卷卷 追问
2019-09-30 19:26
郭老师 解答
2019-09-30 21:12