老师,我想请教个问题,就是发放奖励的时候怎么入账,比方说9月中旬用银行存款发放个人奖励1000元,入什么科目,然后又在9月把1000块放在工资里算个税,在工资表里进管理费用工资了,前面发放1000的时候入什么科目好呢
Dream
于2019-10-02 08:24 发布 1324次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-02 08:26
您好
借:管理费用-奖金 1000
贷:应付职工薪酬-奖金 1000
借:应付职工薪酬-奖金 1000
贷:银行存款 1000
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可以多借多贷的
2017-11-24 09:47:36
计入长期待摊费用——维修费,再摊销计入管理费用,因为这个金额太大了。
2020-06-04 16:51:02
087:老师,个人缴纳的那个社保是从个人工资扣除的,而这部分我已经通过应付职工薪酬,是不是就不用再单独做一笔结转个人社保的分录
2017-07-05 15:27:33
可是又在工资表里记一次应付职工薪酬,记重复了吧
2019-10-02 08:29:03
您好!您可以设置一个管理费用-租金的科目
2016-03-31 10:32:37
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