送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-02 14:24

您好
把上月少计提的这个月补计提入账 然后发放

商晓 追问

2019-10-02 14:30

能直接计入费用吗

bamboo老师 解答

2019-10-02 14:31

应该先计提计入费用 然后发放

商晓 追问

2019-10-02 14:33

能不计提直接计入费用吗

商晓 追问

2019-10-02 14:34

比如直接借管理费用职工工资贷银行存款

bamboo老师 解答

2019-10-02 14:40

不可以 应该跟平时一样通过应付职工薪酬科目

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相关问题讨论
你好 对的 可以这么做的
2021-06-28 12:13:20
您好 把上月少计提的这个月补计提入账 然后发放
2019-10-02 14:24:41
先补计提 再做发工资的分录 诚意金可以退 借银行存款 贷其他应付款
2019-07-07 11:29:30
你是几月发放9月的工资的
2021-12-02 11:10:51
你好,是上个月多计提了吗?
2019-09-09 15:40:32
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