送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-03 09:27

您好
请问设备收到了么

有有爱 追问

2019-10-03 09:34

没,分四次付款,发货前,发货时,调试后,半年后

有有爱 追问

2019-10-03 09:34

现在是发货前付的

bamboo老师 解答

2019-10-03 09:35

那现在只能
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款

有有爱 追问

2019-10-03 09:38

有有爱 追问

2019-10-03 09:38

那银行存款怎么提现

有有爱 追问

2019-10-03 09:38

可以写全点分录吗

bamboo老师 解答

2019-10-03 09:39

设备没有收到 先把税金入账 等设备到了再写分录
借:在建工程
贷:预付账款

有有爱 追问

2019-10-03 10:17

有有爱 追问

2019-10-03 10:18

老师,帮我写个完整的分录,这个就是预付款

bamboo老师 解答

2019-10-03 10:18

借:预付账款
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
借:在建工程
贷:预付账款

有有爱 追问

2019-10-03 10:30

老师,请把金额也写上,谢谢

bamboo老师 解答

2019-10-03 10:32

您预付的是发票金额么

有有爱 追问

2019-10-03 11:03

bamboo老师 解答

2019-10-03 11:06

借:预付账款 76000
贷:银行存款 76000 
借:应交税费-应交增值税-进项税额 8743.36
贷:预付账款  8743.36
借:在建工程  67256.64
贷:预付账款  67256.64

有有爱 追问

2019-10-03 11:10

这个到时候不是做到固定资产吗

bamboo老师 解答

2019-10-03 11:17

等调试结束可以正常使用转入固定资产

有有爱 追问

2019-10-03 11:17

好的!

bamboo老师 解答

2019-10-03 11:18

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

有有爱 追问

2019-10-03 11:28

老师,还麻烦下,我上次好像在哪看到现在不做预付款这个科目了,直接冲减应付了,是这样吗

bamboo老师 解答

2019-10-03 11:29

您先付款 没有收到设备跟发票 计入预付账款

有有爱 追问

2019-10-03 11:32

另外在建工程需要做明细科目吗

bamboo老师 解答

2019-10-03 11:33

您同时有别的在建么?

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您好 请问设备收到了么
2019-10-03 09:27:39
您好,分录,借:预付账款,贷:现金或者银行存款。
2016-12-24 22:06:00
借;固定资产 贷;预付账款 应付账款-暂估应付账款 次月冲回,然后根据发票进行账务处理
2016-01-07 21:04:12
你好! 可以的 发票可以正常使用的
2020-01-30 09:01:01
借,固定资产,应交税费增值税进项税,贷,预付账款,银行存款
2018-12-13 14:08:07
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