送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-10-03 15:40

你好!
具体是什么业务呢

李宛曼 追问

2019-10-03 15:45

公司给项目负责人转了1万元材料费,然后他去代开发票开了3万,总共需要给他转3万,只是分开2次转,所以票面金额与转账金额不符合

蒋飞老师 解答

2019-10-03 15:48

你好!
可以分开转账的

蒋飞老师 解答

2019-10-03 15:49

1.预付账款
借:应付账款1
贷:银行存款1

蒋飞老师 解答

2019-10-03 15:50

2.根据发票做账
借:原材料3
贷:应付账款3

李宛曼 追问

2019-10-03 15:50

那我做账的时候肯定是根据我转账金额来做,那只有一张材料票,这个怎么处理

蒋飞老师 解答

2019-10-03 15:50

3.补付款时
借:应付账款
贷:银行存款

李宛曼 追问

2019-10-03 16:01

谢谢老师

蒋飞老师 解答

2019-10-03 16:03

不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
你好! 具体是什么业务呢
2019-10-03 15:40:52
你好 借 营业外支出 贷 应收账款
2020-05-11 12:18:28
你好!是的,要有底账协议,办理相关过户手续,取得房产发票计入固定资产或投资性房地产科目下核算
2019-05-24 09:12:36
借:固定资产 贷:应收账款
2019-05-24 08:58:41
你好,开票方红冲了然后重新开就可以了,
2020-07-28 12:23:45
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